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【梅州記賬報(bào)稅多少錢(qián)】講解未開(kāi)票收入下月開(kāi)票如何調(diào)整申報(bào)表

發(fā)表于 2023-09-04
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【梅州記賬報(bào)稅多少錢(qián)】講解未開(kāi)票收入下月開(kāi)票如何調(diào)整申報(bào)表
未開(kāi)票收入下月開(kāi)票如何調(diào)整申報(bào)表

一般情況下,公司或者小企梅州記賬報(bào)稅多少錢(qián)業(yè)在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中會(huì)計(jì)會(huì)做好相應(yīng)的開(kāi)票和收票的任務(wù),但也難免會(huì)產(chǎn)生未開(kāi)票收入,最重要的是要學(xué)會(huì)妥善處理.那么未開(kāi)票收入下月開(kāi)票如何調(diào)整申報(bào)表呢可以先用紅字憑證進(jìn)行沖出,再做相應(yīng)的藍(lán)字憑證,具體操作請(qǐng)看下文解答.那么接下來(lái)正穗財(cái)稅來(lái)帶大家介紹‘【梅州記賬報(bào)稅多少錢(qián)】講解未開(kāi)票收入下月開(kāi)票如何調(diào)整申報(bào)表’不明白的就來(lái)了解一下吧
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1.如果上月會(huì)計(jì)將增值稅申報(bào)表中的未開(kāi)票收入,做了銷(xiāo)售憑證,建議先用紅字憑證沖出上月未開(kāi)票收入,再做藍(lán)字憑證,確認(rèn)對(duì)未開(kāi)票收入實(shí)際金額的調(diào)整;

2.申報(bào)增值稅申報(bào)表附表一,未開(kāi)票收入欄:填負(fù)數(shù),并寫(xiě)申報(bào)說(shuō)明,最好與稅局專(zhuān)管員打好招呼,能有專(zhuān)管員簽字最妥當(dāng).

舉例說(shuō)明:

單位在四月份在增值稅申報(bào)表附列資料(表一)中第4行申報(bào)了未開(kāi)具發(fā)票額144723.91元,這其中還包含部分未開(kāi)發(fā)票單位領(lǐng)用的樣品.單位5月6月都沒(méi)有銷(xiāo)售,所以申報(bào)期報(bào)的都是空表.單位7月份的時(shí)候開(kāi)具了488200.95元的增值稅發(fā)票,但是屬于國(guó)稅專(zhuān)管員讓我們4月份申報(bào)的未開(kāi)發(fā)票中的只有250978.70元,所以我按如下報(bào)的表:在表一中第3欄,份數(shù)54份,銷(xiāo)售額488200.95元,同時(shí)在表一中第4欄填具:梅州記賬報(bào)稅多少錢(qián)銷(xiāo)售額-250978.70元,表一自動(dòng)在小計(jì)中生成第5欄:銷(xiāo)售額237222.23元,這樣同時(shí)自動(dòng)在第7欄生成銷(xiāo)售額237222.23元這樣,你在增值稅申報(bào)主表中你直接在第2欄,其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,填具:237222.25元,這樣,你的主表和附表就勾稽上了.

一般納稅人銷(xiāo)售收入不開(kāi)發(fā)票可以嗎

根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十一條的規(guī)定,納稅人銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)向索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并在增值稅專(zhuān)用發(fā)票上分別注明銷(xiāo)售額和銷(xiāo)梅州記賬報(bào)稅多少錢(qián)項(xiàng)稅額.屬于下列情形之一的,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票:

(一)向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的;

(二)銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)適用免稅規(guī)定的;

(三)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的.此外,根據(jù)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》第十條的規(guī)定,商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、、食品、、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分、化妝品等消費(fèi)品不得開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票.

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